一、部门主要职责
1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关地方规范性文件;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。
3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。
5、承担振兴装备制造业组织协调的责任;依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
6、主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
7、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件服务业和新兴产业发展。
8组织拟订县域经济发展规划和政策措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。
9、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
10、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
11、负责协调指导机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
12、贯彻执行《煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》、《煤炭经营监管办法》,规范煤炭生产、经营程序,加强安全管理和行业自律。
13、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。
14、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括有线通信、无线通信等)的规划;负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。
15、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设,对市政府投资的信息化建设项目的立项、可行性研究提出审查建议;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;推进信息化知识普及教育和人才队伍建设。
16、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业管理工作,协调无线电管理。
17、主管全市民用爆破物品生产、经营,承担行业管理职责。
18、为大企业提供“直通车”服务,承担市大企业“直通车”服务领导小组的日常工作。
19、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门管理的单位有7个,分别是:
1、 十堰市冶金燃化行业投资促进中心
2、 十堰市机械行业投资促进中心
3、 十堰市纺织行业投资促进中心
4、 十堰市轻工行业投资促进中心
5、 十堰市煤炭监督管理站
6、 十堰市电子科学研究所
7、 十堰市家电办
三、2014年部门预算收支情况说明
(一)部门预算收支总体情况
2014年经信委部门预算总收入2143.31万元。总支出2143.31万元。其中:“社会保障和就业” 支出预算数837.31万元,“医疗卫生”支出预算数80.29万元, “资源勘探电力信息等事务”支出预算数1160.45万元,“住房保障”支出预算数65.26万元。(经上包括经信委及部门管理的7个单位所有收支情况。)
(二)财政拨款支出情况
2014年经信委部门预算安排 “财政拨款”预算数2143.31万元。其中:基本支出1852.61万元,项目支出290.70万元。具体支出项目及预算数如下:
1、资源勘探电力信息等支出1160.45万元,其中基本支出869.75万元,项目支出290.70万元,反映部门正常运行、开展专项活动等工作经费的支出。
一是行政运行821.13万元,其中基本支出811.13万元,项目支出10万元,是部门在职人员工资和保障工作正常运转的公用经费支出。
二是一般行政管理事务273万元,是部门专项支出,主要包括全市工业经济运行监测平如建设信运行、专用车发展、生物产业、行业转型升级、招商引资、推进产业化、信息化、构建中小企业服务体系、产学研工作、参展专项、十堰市企业家协会、纺织结构调整、冶金化工产业结构调整、十堰机械汽车网络维护费、人大专职常委工作经费等专项工作所需经费。
三是其他工业和信息产业监管支出41.88万元,其中基本支出39.18万元,项目支出2.70万元,是经信委、冶金燃化行业投资促进中心部分公用经费和项目经费支出。
四是安全生产监管24.44万元,其中基本支出19.44万元,项目支出5万元,是煤炭监督管理站人员工资和保障工作正常运转的公用经费支出及煤矿瓦斯等级鉴定数据检测、全市煤矿特殊工种作业人员的技能操作培训工作专项经费的支出。
2、社会保障离退休支出837.31万元,是按国家规定发放离退休人员工资津补贴支出。其中:行政单位离退休费357.80万元,事业单位离退休费479.51万元。
3、医疗卫生支出80.29万元,是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。其中:行政单位医疗保险19.52万元,事业单位医疗18.55万元,公务员医疗补助42.22万元。
4、住房改革住房公积金支出65.26万元,是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。
(三)“三公”经费支出情况
“三公”经费支出,是指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2014年经信委部门预算“三公”经费支出预算数149.84万元。其中:1、公务用车运行维护费81.77万元;2、公务用车购置0万元;3、公务接待费68.07万元;4、因公出国(境)费用0万元。
附件:1、经信委部门2014年收支预算总表
2、经信委部门2014年财政拨款支出预算表
3、经信委部门2014年“三公”经费支出预算表
2014年7月30日
市经信委部门2014收支预算总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||
财政拨款(补助) | 2,143.31 | 一般公共服务 |
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财政专户非税收入安排的拨款 |
| 外交 |
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其他资金 |
| 国防 |
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| 公共安全 |
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| 教育 |
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| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 | 837.31 | |||||||
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生 | 80.29 | |||||||
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 | 1,160.45 | |||||||
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| 商业服务业等事务 |
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| 金融监管等事务支出 |
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| 地震灾后回复重建支出 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 住房保障支出 | 65.26 | |||||||
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| 粮油物资储备事务 |
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| 预备费 |
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| 国债还本付息支出 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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本年收入合计 | 2,143.31 | 本年支出合计 | 2,143.31 | |||||||
上年结余结转 |
| 结转下年 |
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收入合计 | 2,143.31 | 支出合计 | 2,143.31 | |||||||
市经信委部门2014年财政拨款支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |||||||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,143.31 | 1,852.61 | 290.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 837.31 | 837.31 |
| ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 837.31 | 837.31 |
| ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 357.80 | 357.80 |
| ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 479.51 | 479.51 |
| ||||
210 | 医疗卫生支出 | 80.29 | 80.29 |
| ||||||
05 | 医疗保障 | 80.29 | 80.29 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 18.55 | 18.55 |
| ||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 42.22 | 42.22 |
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215 | 资源勘探电力信息等支出 | 1,160.45 | 869.75 | 290.70 | ||||||
01 | 资源勘探开发 | 97.90 | 75.10 | 22.80 | ||||||
215 | 01 | 01 | 行政运行(资源勘探开发) | 75.10 | 75.10 |
| ||||
215 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(资源勘探开发) | 22.80 |
| 22.80 | ||||
02 | 制造业 | 385.47 | 317.27 | 68.20 | ||||||
215 | 02 | 01 | 行政运行(制造业) | 327.27 | 317.27 | 10.00 | ||||
215 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(制造业) | 58.20 |
| 58.20 | ||||
05 | 工业和信息产业监管 | 652.64 | 457.94 | 194.70 | ||||||
215 | 05 | 01 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 418.76 | 418.76 |
| ||||
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 192.00 |
| 192.00 | ||||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 41.88 | 39.18 | 2.70 | ||||
06 | 安全生产监管 | 24.44 | 19.44 | 5.00 | ||||||
215 | 06 | 07 | 煤炭安全 | 24.44 | 19.44 | 5.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 65.26 | 65.26 |
| ||||||
02 | 住房改革支出 | 65.26 | 65.26 |
| ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 65.26 | 65.26 |
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市经信委部门2014年财政拨款安排“三公”经费预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 预算数 | |||||||
合计 | 149.84 | |||||||
1、因公出国(境)费 | 0 | |||||||
2、公务接待费 | 68.07 | |||||||
3、公务用车费 | 81.77 | |||||||
其中:公务用车运行维护费 | 81.77 | |||||||
公务用车购置费 | 0 |