十堰市经济和信息化局2021年部门预算

索引号
011081002/2021-05635
主题分类
财政、金融、审计
发文日期
2021年02月03日 09:51:42
发布机构
十堰市经济和信息化局
文号

十堰市经济和信息化局2021年部门预算

     

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算三公经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

部门整体支出绩效目标公开表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关行业规发展规划;提出新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2、拟定全市减轻企业负担的年度计划并组织实施。协调解决减轻企业负担的重大问题,指导全市减轻企业负担相关工作,拟定企业举报和督办制度,并针对企业负担问题实施专项治理。,负责受理企业诉求工作。

3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度,协调日常经济运行中的突出和重大问题;承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见,审核并组织实施工业固定资产投资项目。

5、负责贯彻落实国家、省、市汽车和装备制造产业的政策法规和扶持措施,推进重大技术装备国产化,促进装备制造业高端化、智能化发展。负责汽车及装备制造行业管理的工作,拟定行业发展规划,指导行业发展,分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目的审查工作。负责工业文化遗产保护利用相关工作。

6、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设;推动软件服务业和新兴产业发展。

7、组织拟订县域经济发展规划和政策措施,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

8、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

9、拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10、负责协调指导钢铁、有色金属、稀土石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇、农药)、建材等行业服务管理工作。分析行业发展情况,协调解决重大问题,参与相关技术改造项目审查工作。负责产业转移,淘汰落后产能工作。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

11、贯彻落实国家,省电子信息产品制造业、软件和信息服务业政策法规。拟定相关行业发展规划,监测分析运用情况,协调解决行业发展重大问题。协调推进有关重大工程项目所需配套装备,元器件、仪器和材料的国产化。推动信息服务业创新发展和软件公共服务体系建。统筹推进工业领域信息化发展,拟定信息化和工业化融合发展规划,指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业互联网、工业领域电子商务和现代化流通体系建设。拟定并组织实施人工智能产业、工业领域大数据、云计算、物联网、边缘计算机等产业发展规划和政策。承担市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

12、统筹规划和协调全市信息传输网络建设;指导全市信息管线网(包括有线通信、无线通信等)的规划;负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划。协调推进信息安全等级保护等基础性工作。承担信息安全协调和基础设施管理工作。负责通信行业的协调和监督,协调通信市场涉及公共利益的重大事宜。负责计算机及软考资格(水平)考试相关工作。

14、负责全市通信行业的协调和监管,负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作,协调无线电管理。

15、市委军民融合发展委员会办公室设在市经济和信息化局,接受市委军民融合发展委员会的直接领导,承担委员会具体工作,负责研究拟定军民融合产业发展规划和政策措施,推进军民融合发展产业发展,协调解决重大问题,负责委员会工作的协调和督促检查,指导县(市、区)军民融合发展。组织引导军民两用技术双向转移,推进军民产业融合发展。协调民口军品配套和军品协作配套工作。负责民用爆破物品生产流通行业管理工作。市委军民融合发展委员会办公室的日常工作。

16、负责轻工、纺织、食品、医药、家电行业管理工作。承担盐业和国家储备盐行政管理。贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准。拟定行业发展规划。监测分析行业发展。会同有关方面协调推进食品生产企业诚信体系建设。负责医药储备管理工作。组织协调创新药品、仿制药品产业化实施。参与相关技术改造项目审查工作。负责包装行业管理和包装产业发展指导工作。

17、加强对行业协会商会的指导支持;及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。

18、加强全市工业系统安全生产监督管理工作。

19、加强市工业系统信用体系建设工作。

20、承接省政府下放的行政审批事项的。

21、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市经济和信息化局由局机关及下属2家二级单位组成。其中:行政单位1家即十堰市经济和信息化局;公益二类事业单位1家即十堰市家电维修行业管理办公室;公益二类事业单位1家即十堰市电子科学研究所。全系统编制人数72人,实有在职人数97人,离休人数10人,退休人数226人。

部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入8136.87万元,总支出8136.87万元,与2020年部门预算相比,总收入和总支出都减少了2671.98万元,减少24.72%,主要减少原因是严格控制支出,同时在职人员减少导致收支减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算8136.87万元,其中:市经信局机关7992.80万元、市家电办132.07万元、市电子科学研究所12.00万元。较上年财政拨款数减少2671.98万元,减少24.72%,主要减少原因是严格控制支出,同时在职人员减少导致收入减少。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算8136.87万元,与2020年相比,减少了2671.98万元。主要减少的原因是严格控制支出,同时在职人员减少导致收支减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出8136.87万元,与2020年相比,减少了2671.98万元,主要减少的原因是严格控制支出,同时在职人员减少导致收支减少。

1)基本支出2589.47万元。其中工资福利支出2237.39万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出226.57万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出125.51万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助支出。

2)项目支出5547.40万元。其中资源勘探电力信息等支出(类)5547.40万元:

工业和信息产业监管(款)5547.40万元,其中一般行政管理事务(科学技术支出)5386万元,主要是用于支持全市工业转型升级及降低工业新(扩)建工业项目制度交易成本和全市中小企业发展。一般行政管理事务(工业和信息产业监管)161.40万元,主要是经济运行监测、实施中小企业成长工程、交流协作、发展县域经济、市双千工作运行、房屋出租税金、房屋出租维修费、工业经济咨询服务、计算机软考成本费用等专项经费。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数14.71万元,较2020年减少7.00万元,下降32.24%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算10.00万元,主要用于经批准的公务接待活动,包括部、省经信部门和有关单位视察、督查、检查、考察工业和信息化工作等公务接待。较2020年预算17.00万元减少7.00万元,下降41.18%

3.公务用车购置及运行费预算4.71万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4.71万元,较2020年预算4.71万元无增长变化。

(五)机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算226.57万元,其中:办公费32.88万元、印刷费2.17万元、水费0.47万元、电费9.40万元、邮电费5.50万元、取暖费0.80万元、物业管理费6.58万元、差旅费29.21万元、维修()2.90万元、会议费2.85万元、培训费3.50万元、公务接待费10.00万元、劳务费9.40万元、工会经费15.19万元、福利费7.70万元、公务用车运行维护费4.71万元、公车租赁费3.57万元、公务交通补贴66.95万元、离休人员公用经费1.50万元、离休人员特需经费0.50万元、退休人员公用(活动)经费6.69万元、退休人员特需经费2.30万元、其他商品和服务支出1.80万元。比2020年减少了8.04万元,下降3.43%,下降的主要原因是人员减少,导致公用经费降低。

(六)政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算84.11万元,其中:

1、货物类政府采购38.21万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购45.90万元,主要是单位车辆维修保养、房屋修缮、法律咨询服务、绩效评价服务、日常办公设备维护服务等。

2020年预算相比减少了34.91万元,下降29.3%,减少主要原因:为落实过“紧日子”要求,压减2021年购置办公设备、办公耗材等政府采购支出。

(七)国有资产占用情况

本部门2020年底公务应急用车2辆。其中:老干部应急用车1辆,机关应急保障用车1辆。2021年预计无变化

二、预算绩效情况说明

2021年实行绩效目标管理的部门项目有8个,其中:本级项目8个,涉及财政拨款资金5547.40万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

部分专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)卫生健康管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生方面的支出。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部分  2021年部门预算公开

附表:2021年部门预算公开表


附件:附表市经信局2021年部门预算公开表