十堰市家电维修行业管理办公室 2025 年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2025 年单位预算情况说明
一、 2025 年单位预算收支情况
(一) 预算收支和增减变化情况
(二) 财政拨款收支情况
(三) 政府性基金预算支出情况
(四) 一般公共预算“三公” 经费情况
(五) 机关运行经费情况
(六) 政府采购预算情况
(七) 国有资产占用情况
二、 预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2025 年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、 单位职责
1、 承担电子电器维修行业管理工作, 受理家电维修行业投诉、 咨询服务等。
2、 承担计算机技术与软件专业技术资格考试相关服务工作;
3、 承担汽车工业文化遗产普查申报、 组织认定、 保护利用等服务工作;
4、 承担服务工业云、 两化融合、 工业控制系统信息安全保障等相关工作;
5、 承担服务普法教育、 工业节能、 环境保护、 产学研等相关工作;
6、 承担市工业经济专家咨询委员会秘书处日常工作;
7、 承担上级交办的其他事项。
二、 机构设置
十堰市家电维修行业管理办公室( 简称: 市家电办) 成立于 1990 年 7 月, 正科级事业单位, 现隶属于十堰市经济和信息化局直属管理的公益二类单位。 2021 年底, 根据市编办《 关于市经信局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》( 十编办发〔 2021〕 53 号) 文件, 市电子科学研究所划转并入我单位,核定编制 17 人, 截止 2024 年 12 月 31 日, 本单位实有在职人数 9 人, 退休 11 人。
第二部分 2025 年单位预算情况说明
一、 2025 年单位预算收支情况
(一) 预算收支和增减变化情况
1.单位预算总收入
2025 年本单位预算总收入 36 万元, 为一般公共预算财政拨款收入。 其中: 经费拨款( 补助) 36 万元。
2.单位预算总支出
2025 年本单位预算总支出 36 万元, 其中基本支出 36 万元。与 2024 年相比, 总收入和总支出都减少 4 万元, 下降 10%。主要原因是 2024 年单位人员在职转退休 1 人,经费预算随之减少。
(二) 财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025 年本单位财政拨款收入预算 36 万元, 与2024 年相比,减少4万元,下降 10%。 主要原因是 2024 年单位人员在职转退休1人, 经费预算随之减少。
2.财政拨款支出预算
2025 年本单位财政拨款支出预算 36 万元, 其中资源勘探工业信息等支出 36 万元。 与 2024 年相比, 减少 4 万元, 下降10%。 主要原因是 2024 年单位人员在职转退休 1 人,经费预算随之减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025 年本单位一般公共预算支出 36 万元, 与 2024 年相比,减少 4 万元, 下降 10%。 主要原因是 2024 年单位人员在职转退休1人, 经费预算随之减少。
( 1) 基本支出 36 万元。 其中工资福利支出 34 万元, 主要用于在职人员基本工资、 津贴补贴、 奖励性津补贴、 住房公积金、 社会保障缴费支出; 商品服务支出 2 万元, 主要用于单位日常办公等公用经费支出。
( 2) 项目支出 0 万元。
(三) 政府性基金预算支出情况
2025 年十堰市家电维修行业管理办公室无政府性基金预算支出。
(四) 一般公共预算“ 三公” 经费情况
2025 年本单位一般公共预算“三公” 经费预算数 0 万元,较上年度 0 万元相比未发生变化。 其中:
1、 因公出国( 境) 费预算 0 万元, 较上年预算 0 万元持平,无增减变化。 2025 年无因公出国( 境) 计划。
2、 公务接待费预算 0 万元, 较上年预算 0 万元持平, 无增减变化。
3、 公务用车购置及运行费预算 0 万元, 其中, 公务用车购置费 0 元, 公务用车运行费 0 万元, 较上年预算 0 万元持平,无增减变化。
(五) 机关运行经费情况
2025 年本单位机关运行经费预算2万元, 其中: 办公费2万元。 与上年度相比, 无增减变化。
(六) 政府采购预算情况
2025 年本单位政府采购预算 0 万元, 与 2024 年政府采购预算相比未发生增减变化。 其中:
1、 货物类政府采购 0 万元;
2、 服务类政府采购 0 万元;
3、 工程类政府采购 0 万元。
(七) 国有资产占用情况
截至 2024 年 12 月 31 日本单位无公务用车、 其他车辆、 大型专用设备等国有资产。 2025 年预计无变化。
二、 预算绩效情况说明
本单位 2025 年涉及绩效管理的项目有 0 个, 其中: 本级项目 0 个, 转移支付项目 0 个, 金额 0 万元, 其中一般公共预算财政拨款 0 万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、 财政拨款收入: 指各级财政当年拨付的资金。
2、 资源勘探工业信息等支出( 类) 工业和信息产业( 款)
事业运行( 项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、 医务室等附属事业单位。
3、 基本支出: 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、 “三公” 经费: 纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中, 因公出国( 境) 费反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、培训费、 公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出( 含车辆购置税) 及租用费、 燃料费、 新能源汽车充电费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。
6、 机关运行经费: 指保障单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2025 年单位预算公开表
一、 收支总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目支出表
十、 项目绩效目标公开表
附件:3十堰市家电维修行业管理办公室2025年单位预算公开表.xls